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Wert des jeweiligen Unternehmens, ebenfalls Einfluss auf Branchen oder Entwicklungen an den Weltborsen nehmen. Verstarkt wird die Gefahr von;
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wesentlichen Bestandteil des internen Kontrollsystems dar. Eine sorgfaltige IKS-Prozess-Dokumentation leistet sowohl zur Transparenz und;
Vergelijkbare producten zoals Generische Methode zur standardisierten Geschaftsprozessmodellierung von Internen Kontrollsystemen (IKS)
market) Unternehmen dargestellt werden, um die Angemessenheit und Wirksamkeit des IKS zu beurteilen bzw. nachzuweisen. Der empirische Teil dieses;
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kleine und mittelstandische Unternehmen darzustellen sowie die grundsatzlichen Kontrollmassnahmen bzw. Veranderungsmassnahmen KMU zur Einrichtung;
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und wirtschaftlicheren Abl ufen, was nat rlich auch eine zus tzlich Motivation und Herausforderung zur Durchf hrung einer solchen;
Vergelijkbare producten zoals Einführung eines internen Kontrollsystems (IKS) in einem KMU Betrieb: Ein Leitfaden
soll das Buch die grundlegenden Rahmenbedingungen und Moglichkeiten einer Einbindung der Internen Revision in ein solches System aufzeigen und;
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Ursprung2 2.2Uberwachung als betrieblicher Prozess4 2.3Einordnung des IKS in die ganzheitliche unternehmerische Uberwachung4 2.4 Funktion und;
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der Pflege einer ad quaten Dokumentation. Der noch immer weit verbreitete Einsatz von Textverarbeitungsprogrammen und Tabellenkalkulationen bei;
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beurteilt und optimieren hilft. Die Pruffelder der Internen Revision umfassen alle Bereiche des Kreditinstituts und beziehen sich sowohl auf;
Vergelijkbare producten zoals Die Bedeutung der Internen Revision in Kreditinstituten: Begriff, Historie, Aufgaben, Ziele, rechtliche Vorgaben und Umsetzung
der unternehmensinterne Wandel von einer produkt- zu einer marktorientierten Unternehmung, in der die Bedurfnisse und Wunsche der Abnehmer im Vordergrund stehen;
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-Assessment zur Erfullung der Vorschriften von Section 404 des amerikanischen Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA) einzusetzen. Die Arbeit richtet sich;
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Karsten Geiersbach untersucht auf Basis der Neuen Institutionenoekonomik bei Kreditinstituten, ob die Interne Revision im dualistischen;
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sich nicht nur an Entscheidungstrager der Internen Revision. Vielmehr moge es jedem Manager wertvolle Impulse zur Ausgestaltung des Internen;
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Marketing zu prufen, wird zunachst, das Verstandnis des internen Marketing, das dieser Arbeit zugrunde liegt, herausgestellt und die Bedeutung;
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sind grundsatzlich die Voraussetzungen zur Gestaltung einer Informationsbasis geschaffen, die sowohl internen als auch externen Bedurfnissen;
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die Untersuchung mit der Definition von Compliance und Compliance Risiken und arbeitet die gesetzliche Notwendigkeit anhand des Gesellschafts-, Aufsichts;
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des Dienstleisters erarbeitet und Verbesserungen im Sinne einer Optimierung auf der Basis der QFD-Analyse gesucht. Im Rahmen der Diplomarbeit;
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ermglichen. Von Handlungstrgern im Unternehmen wird dabei erwartet, die per Definition in einer Unternehmung notwendigen Entscheidungen auf Basis des;
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der Notwendigkeit der Konvergenz des Rechnungswesen, die zur Vereinheitlichung von Daten des internen und externen Rechnungswesens und zum Entstehen einer;
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Umweltberichtes innerhalb des Marketing-Mix. Anschliessend werden die internen und externen Adressaten der Berichterstattung benannt und deren heterogene;
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die Interne Revision. Sie "unterstutzt die Unternehmensleitung in ihrer Fuhrungsfunktion durch umfassende Prufungen in allen Teilen und Funktionen des;
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Inhaltsangabe: Einleitung: Mit dem Rundschreiben des BAKred Mindestanforderungen an die Ausgestaltung der Internen Revision;
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allgemein gultige Losungsansatze im Rahmen einer Unternehmenssanierung sind nicht bis ins Detail fur jedes Unternehmen voll ubertragbar und zur;
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Thema der Messung und des Managements von Kreditrisiken immer mehr in das Licht der offentlichen Aufmerksamkeit. Nachdem sich der wesentliche;
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Dieses Lehrbuch befasst sich mit der konzeptionellen Gestaltung und den Einsatzbedingungen von Rechnungs- und Informationssystemen im;
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Geschaftsorganisations- und Risikomanagementpflichten demonstriert Henning Voss, dass die Unternehmen mithilfe dieses Regelungsmodells zu einer;
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- Die Methode des internen ZinsfuBes benotigt, wie die Kapitalwertmethode, vollstiindige Einnahme-und Ausgabereihen. An die Stelle eines;
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