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Generische Methode zur standardisierten Geschaftsprozessmodellierung von Internen Kontrollsystemen (IKS)

wesentlichen Bestandteil des internen Kontrollsystems dar. Eine sorgfaltige IKS-Prozess-Dokumentation leistet sowohl zur Transparenz und;

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Mythos Internes Kontrollsystem (IKS)

market) Unternehmen dargestellt werden, um die Angemessenheit und Wirksamkeit des IKS zu beurteilen bzw. nachzuweisen. Der empirische Teil dieses;

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Die Einrichtung eines Internen Kontrollsystems

kleine und mittelstandische Unternehmen darzustellen sowie die grundsatzlichen Kontrollmassnahmen bzw. Veranderungsmassnahmen KMU zur Einrichtung;

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Einführung eines internen Kontrollsystems (IKS) in einem KMU Betrieb: Ein Leitfaden

und wirtschaftlicheren Abl ufen, was nat rlich auch eine zus tzlich Motivation und Herausforderung zur Durchf hrung einer solchen;

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Anforderungen an die Interne Revision

soll das Buch die grundlegenden Rahmenbedingungen und Moglichkeiten einer Einbindung der Internen Revision in ein solches System aufzeigen und;

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Die Prufung des IKS durch die interne und externe Revision

Ursprung2 2.2Uberwachung als betrieblicher Prozess4 2.3Einordnung des IKS in die ganzheitliche unternehmerische Uberwachung4 2.4 Funktion und;

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Internes Kontrollsystem - Umsetzung, Dokumentation und Prufung

der Pflege einer ad quaten Dokumentation. Der noch immer weit verbreitete Einsatz von Textverarbeitungsprogrammen und Tabellenkalkulationen bei;

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Die Bedeutung der Internen Revision in Kreditinstituten: Begriff, Historie, Aufgaben, Ziele, rechtliche Vorgaben und Umsetzung

beurteilt und optimieren hilft. Die Pruffelder der Internen Revision umfassen alle Bereiche des Kreditinstituts und beziehen sich sowohl auf;

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Vergutungs- und Anreizsysteme im Vertriebsbereich

der unternehmensinterne Wandel von einer produkt- zu einer marktorientierten Unternehmung, in der die Bedurfnisse und Wunsche der Abnehmer im Vordergrund stehen;

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Control Self-Assessment und Section 404 des Sarbanes-Oxley Acts

-Assessment zur Erfullung der Vorschriften von Section 404 des amerikanischen Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA) einzusetzen. Die Arbeit richtet sich;

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Der Beitrag Der Internen Revision Zur Corporate Governance

Karsten Geiersbach untersucht auf Basis der Neuen Institutionenoekonomik bei Kreditinstituten, ob die Interne Revision im dualistischen;

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Management Audit durch die Interne Revision

sich nicht nur an Entscheidungstrager der Internen Revision. Vielmehr moge es jedem Manager wertvolle Impulse zur Ausgestaltung des Internen;

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Das Intranet als Kommunikationsinstrument im internen Marketing

Marketing zu prufen, wird zunachst, das Verstandnis des internen Marketing, das dieser Arbeit zugrunde liegt, herausgestellt und die Bedeutung;

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Externe Rechnungslegung und Unternehmenssteuerung

sind grundsatzlich die Voraussetzungen zur Gestaltung einer Informationsbasis geschaffen, die sowohl internen als auch externen Bedurfnissen;

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Compliance in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten

die Untersuchung mit der Definition von Compliance und Compliance Risiken und arbeitet die gesetzliche Notwendigkeit anhand des Gesellschafts-, Aufsichts;

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Die Gestaltung qualitatsorientierter Kunden-Lieferanten-Beziehungen bei Dienstleistern

des Dienstleisters erarbeitet und Verbesserungen im Sinne einer Optimierung auf der Basis der QFD-Analyse gesucht. Im Rahmen der Diplomarbeit;

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Datenintegration im Unternehmen

ermglichen. Von Handlungstrgern im Unternehmen wird dabei erwartet, die per Definition in einer Unternehmung notwendigen Entscheidungen auf Basis des;

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IFRS als Grundlage der Konvergenz im Rechnungswesen

der Notwendigkeit der Konvergenz des Rechnungswesen, die zur Vereinheitlichung von Daten des internen und externen Rechnungswesens und zum Entstehen einer;

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Der Umweltbericht als internes und externes Marketing-Instrument

Umweltberichtes innerhalb des Marketing-Mix. Anschliessend werden die internen und externen Adressaten der Berichterstattung benannt und deren heterogene;

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Das Image der Internen Revision

die Interne Revision. Sie "unterstutzt die Unternehmensleitung in ihrer Fuhrungsfunktion durch umfassende Prufungen in allen Teilen und Funktionen des;

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Innenrevision in Banken

Inhaltsangabe: Einleitung: Mit dem Rundschreiben des BAKred Mindestanforderungen an die Ausgestaltung der Internen Revision;

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Interne Ratingverfahren bei Banken zur Beurteilung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Schuldnern

Thema der Messung und des Managements von Kreditrisiken immer mehr in das Licht der offentlichen Aufmerksamkeit. Nachdem sich der wesentliche;

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Interne Unternehmensrechnung

Dieses Lehrbuch befasst sich mit der konzeptionellen Gestaltung und den Einsatzbedingungen von Rechnungs- und Informationssystemen im;

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Unternehmenswissen als Regulierungsressource

Geschaftsorganisations- und Risikomanagementpflichten demonstriert Henning Voss, dass die Unternehmen mithilfe dieses Regelungsmodells zu einer;

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Investitionsrechnung

- Die Methode des internen ZinsfuBes benotigt, wie die Kapitalwertmethode, vollstiindige Einnahme-und Ausgabereihen. An die Stelle eines;

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